セミナー詳細

セミナー名 【オンライン専用】
内部統制の基本と整備・運用のポイント
開催日時 2025年9月19日(金)13:00〜17:00
講師 疋田公認会計士事務所
公認会計士 疋田 鏡子 氏
会員参加料(税込) 30,800円
一般参加料(税込) 38,500円
ねらい 〜J-SOXの基礎から実務上の留意点まで事例を交えて解説〜

 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX)の導入から16年余りが経過したものの、依然として会計不正を始めとする不祥事は後を絶たず、内部統制の不備報告も例年少なからず存在しています。こうした状況を踏まえ、内部統制の評価・実施基準が近時改訂され、対象企業は2025年3月期以降事業年度から、前例踏襲でない、より実効的な評価を行うことが求められています。
 本セミナーでは、新任ならびに経験の浅い内部統制構築・評価担当者の方々を対象に、まず制度の全体像を基礎からご理解いただきます。そのうえで、自社にとって実効性の高い内部統制を構築するための整備・運用のポイントについて、事例を交えながらわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 1.内部統制とは
 (1) なぜ内部統制が必要なのか
 (2) 内部統制制度に関連する基準等
 (3) 内部統制の4つの目的と6つの基本的要素(非財務情報も視野に)
 (4) 最終成果物(内部統制報告書)

2.財務報告に係る内部統制の計画(全体像)
 (1) 内部統制に関する役割
 (2) 内部統制報告制度の範囲
 (3) 評価基準日
 (4) 評価範囲の決定−財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の考慮

3.全社的な内部統制の評価
 (1) 全社的な内部統制とは
 (2) 6つの構成要素
 (3) 評価手続

4.業務プロセスに係る内部統制の評価
 (1) 全体像
 (2) 整備状況の評価(業務の流れを理解する)−3点セットとキーコントロールの選定など
 (3) 運用状況の評価(業務の実施状況を評価する)
 (4) 決算財務報告プロセス

5.財務報告に係る内部統制の報告
 (1) 不備の評価と是正
 (2) 開示すべき重要な不備
 (3) 経営者による内部統制報告書

6.事例紹介
 −公表されている事例を基に、開示や内部統制上の問題などを紹介
講師プロフィール 疋田公認会計士事務所
公認会計士 疋田 鏡子 氏

 公認会計士2次試験合格後、太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。法定監査業務、内部統制支援業務及びIPO等に従事。2019年、EY新日本有限責任監査法人を退職、疋田公認会計士事務所設立。関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授。
【共著】
『公認会計士に聞く 監査役のしごと〜会計知識から不正対応まで』(清文社)、『監査報告の変革―欧州企業のKAM事例分析』(中央経済社)
受講要領・留意事項 〈受講要領〉
‣本セミナーでは、Zoomウェビナー形式ですので、WEBカメラ・マイクはご不要です。
‣テキストは、開催の約5営業日前を目途に、お申込み時の住所宛てに郵送いたします。
‣ウェビナーIDは、開催の約3営業日前を目途に、お申込み時のメールアドレスへ送信いたします。
 必ず、ご連絡のつく住所・メールアドレスをご記入ください。

〈留意事項〉
*ウェビナーIDはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。
*著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。
*Zoom接続環境(パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨)をご準備ください。
*ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、個別の対応や返金は
 できかねますので、ご了承ください。
*Zoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testであらかじめ接続テストを行ってください。

その他、よくあるご質問はこちらをご参照ください。
会場 オンライン専用(Zoomウェビナー形式)
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 佐々木
E-Mail ksosaka@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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