セミナー詳細

セミナー名 【オンライン専用】
改訂J‐SOXに対応
内部統制の基本と整備・運用のポイント
開催日時 2024年7月11日(木)13:00〜17:00
講師 疋田公認会計士事務所
公認会計士 疋田 鏡子 氏
会員参加料(税込) 30,800円
一般参加料(税込) 38,500円
ねらい  2023年4月、企業会計審議会より「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の改訂が公表されました。今回の改訂は、内部統制報告制度(J-SOX)の導入から15年あまりが経過し、その実効性に対する懸念から、それぞれの会社の実情に即した内部統制と評価を有効に機能させることが目的とされています。自社にとって実効性の高い内部統制構築のために、前例の踏襲に留まることなく改めて制度の全体像を正しく理解し、そのうえで、実務上の要点を押さえることが必要です。
 本セミナーでは、新任ならびに経験の浅い内部統制構築・評価担当者の方々を対象に、制度のしくみから整備・運用のポイントまで、基礎からわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 1.内部統制とは
 (1)なぜ内部統制が必要なのか
 (2)内部統制基準・実施基準の改訂の概要
    −具体的に何がどう変わるのか
 (3)定義:内部統制の4つの目的と6つの基本的要素(非財務情報も視野に)
 (4)内部統制の限界

2.財務報告に係る内部統制の計画
 (1)内部統制報告制度の範囲
 (2)評価基準日
 (3)評価範囲の決定
    −財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の考慮

3.財務報告に係る内部統制の評価
 (1)全社的な内部統制の評価
    −整備及び運用状況の評価
 (2)業務プロセスに係る内部統制の評価
    −整備及び運用状況の評価
    −3点セットとキーコントロールの選定 など
 (3)決算財務報告プロセス

4.財務報告に係る内部統制の報告
 (1)不備の評価と是正
 (2)開示すべき重要な不備
 (3)経営者による内部統制報告書

5.事例紹介
   −公表されている事例を基に、開示や内部統制上の問題などを紹介
講師プロフィール 疋田公認会計士事務所
公認会計士 疋田 鏡子 氏

 公認会計士2次試験合格後、太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。法定監査業務、内部統制支援業務及びIPO等に従事。2019年、EY新日本有限責任監査法人を退職、疋田公認会計士事務所設立。関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授。
【共著】
『公認会計士に聞く 監査役のしごと〜会計知識から不正対応まで』(清文社)、『監査報告の変革―欧州企業のKAM事例分析』(中央経済社)
受講要領・留意事項 〈受講要領〉
‣本セミナーは、Zoomウェビナー形式ですので、WEBカメラ・マイクはご不要です。
‣テキストは、開催の約5営業日前を目途に、お申込み時の住所宛てに郵送いたします。
‣視聴登録用URLは、開催の約3営業日前を目途に、お申込み時のメールアドレスへ送信いたします。
 必ず、ご連絡のつく住所・メールアドレスをご記入ください。

〈留意事項〉
*視聴URLはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。
*著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。
*Zoom接続環境(パソコン、有線およびWi-Fiのインターネット回線を推奨)をご準備ください。
*ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、個別の対応や返金は
 できかねますので、ご了承ください。
*Zoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testであらかじめ接続テストを行ってください。

その他、よくあるご質問はこちらをご参照ください。
会場 オンライン専用(Zoomウェビナー形式)
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 佐々木
E-Mail ksosaka@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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